Удалова Ирина Александровна. B телефон: 23-97-87 Факс: 23-33-76 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www vestinfo ru на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
О прибылях и убытках
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.Сведения об учетной политике эмитента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.


на_1 апреля 2009_ г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число)│2009 03 31│

├──┴───┴──┤

Организация ___ОАО “ИЗТС”_____________________ ОКПО 05011422 │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │3731023288│

├─────────┤

Вид деятельности ремонт металлорежущих и деревообрабатывающих станков по ОКВЭД │ 29409 │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

Открытое акционерное общество ___ по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │16 │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │

└─────────┘


Местонахождение (адрес) _153032 г.Иваново,ул.Станкостроителей , д.1._______________________


┌───────────┐

Дата утверждения │ │

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘


АКТИВ

Код
пока-
зателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы



110



1



0

Основные средства

120

10 415

10 067

Незавершенное строительство

130

5 144

5 230

Доходные вложения в материальные
ценности


135

111 576

105 362

Долгосрочные финансовые вложения

140

16 256

16 256

Отложенные налоговые активы

150

48 029

48 052

Прочие внеоборотные активы









ИТОГО по разделу I

190

191 421

184 967

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы



210


42 784


65 161

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

211

4 022

27 779

животные на выращивании и откорме










затраты в незавершенном
производстве

213

20 261

18 928

готовая продукция и товары для
перепродажи

214

17 204

17 204

товары отгруженные










расходы будущих периодов

216

1 297

1 250

прочие запасы и затраты










Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям


220

101



2 198

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)



230







в том числе покупатели и заказчики










Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)



240

92 165

75 077

в том числе покупатели и заказчики

241

80 870

63 578

Краткосрочные финансовые вложения

250

6 700

6 700

Денежные средства

260

75

374

Прочие оборотные активы

270

474

655

ИТОГО по разделу II

290

142 299

150 165

БАЛАНС

300

333 720

335 132




ПАССИВ

Код
пока-
зателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал



410

165 018

165 018

Собственные акции, выкупленные у
акционеров




( )

( )

Добавочный капитал

430

185 967

185 967

Резервный капитал









в том числе:
резервы, образованные в
соответствии с законодательством










Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами










Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)


450

(165 195)


(171 606)


ИТОГО по разделу III

490

185 790

179 379

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





510



0



0

Отложенные налоговые обязательства

520

18

18

Прочие долгосрочные обязательства









ИТОГО по разделу IV

590

18

18

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты



610

14 262


14 262



Кредиторская задолженность

620

132 458

140 281

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

81 301

82 847

Задолженность перед персоналом
организации

622

1 276

2 689

Задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами

623

17 1600

18 176

Задолженность по налогам и сборам

624

23 931

27 419

Прочие кредиторы

625

8 790

9 150

Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов









Доходы будущих периодов

640

1 192

1 192

Резервы предстоящих расходов

650







Прочие краткосрочные обязательства









ИТОГО по разделу V

690

147 912

155 735

БАЛАНС

700

333 720

335 132




СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства










В том числе по лизингу










Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

920

8 635

8 635

Товары, принятые на комиссию

940







Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

970

13 499

13 499



ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

┌─────────┐

за I квартал 2009г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │09 03 31


Организация ОАО”ИЗТС” __по ОКПО │05011422

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3731023288

├─────────┤

Вид деятельности ремонт металлорежущих и деревообрабатывающих станков по ОКВЭД │29409

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

__Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС │47 │16 │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │

└─────────┘


Показатель

За отчет-
ный период

За анало-
гичный
период
предыду-
щего года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)



010

26 208

18 220

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг

020

(20 826)

(14 745)

Валовая прибыль

029

5 382

(3 475)

Коммерческие расходы

030

( )

( )

Управленческие расходы

040

( 6 914)

(7 339)

Прибыль (убыток) от продаж

050

(1 532)

(3 864)

Прочие доходы и расходы


060

0

0

Проценты к уплате

070

(0)

(756)

Доходы от участия в других
организациях

080







Прочие доходы

090

1

223

Прочие расходы

100

(4 903)

(5 902 )

Внереализационные доходы

120







Внереализационные расходы

130







Прибыль (убыток) до
налогообложения

140

(6 434)

(10 299)

Отложенные налоговые активы

141

23

1 843

Отложенные налоговые обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль, иные платежи

150

( 0 )

(0 )













Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

190

(6 411)

(8 456)

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
(активы)

200

1 264

629

Базовая прибыль (убыток) на акцию










Разводненная прибыль (убыток) на
акцию













РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего
года

наименование

код

прибыль

убыток

Прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и
неустойки, признанные
или по которым получены
решения суда
(арбитражного суда об
их взыскании

210

0

105

0

54

Прибыль (убыток)
прошлых лет

220

0

0

19

0

Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
















Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

240

1

1

0

0

Отчисления в оценочные
резервы
















Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

260
































7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год


Сводная бухгалтерская отчетность не составлялась так как удельный вес дочерних предприятий не велик-менее 5%.


7.4.Сведения об учетной политике эмитента