Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2006 года №136 Об утверждении Положения о доклад

Вид материалаДоклад
Распределение расходов по целям и задачам
ЦЕЛЬ 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики Башкортостан
ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республ
ЦЕЛЬ 3. Развитие потенциала государственного управления
ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы
Распределено расходов по целям - всего
Не распределено по целям и задачам
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Приложение 4



Распределение расходов по целям и задачам



Цели, задачи

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

2013

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

ЦЕЛЬ 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики Башкортостан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан

18 066,4

75,3

6 211,2

47,3

18 916,7

96,7

21 563,1

97,2

20 104,7

97,5

20 285,7

97,5

Задача 2.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы

0,0

0,0

0,0

0,0

10 089,1

51,6

14 356,7

64,7

13 291,5

64,5

13 447,9

64,7

Задача 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан

17 804,0

74,2

5 970,1

45,5

8 187,9

41,8

6 815,2

30,7

6 229,5

30,2

6 223,0

29,9

Задача 2.4. Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне

262,4

1,1

241,1

1,8

639,7

3,3

391,2

1,8

583,7

2,8

614,8

3,0

ЦЕЛЬ 3. Развитие потенциала государственного управления

189,3

0,8

180,7

1,4

192,0

1,0

44,5

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления

189,3

0,8

180,7

1,4

192,0

1,0

44,5

0,2




0,0




0,0

ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетных показателях Республики Башкортостан

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Задача 4.2. Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Распределено расходов по целям - всего

18 255,7

76,1

6 391,9

48,7

19 108,7

97,7

21 607,6

97,4

20 104,7

97,5

20 285,7

97,5

в том числе распределено по задачам

18 255,7

76,1

6 391,9

48,7

19 108,7

97,7

21 607,6

97,4

20 104,7

97,5

20 285,7

97,5

Не распределено по целям и задачам

5 724,4

23,9

6 743,7

51,3

452,6

2,3

580,8

2,6

513,0

2,5

513,0

2,5

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования

23 980,1

100,0

13 135,6

100,0

19 561,4

100,0

22 188,4

100,0

20 617,7

100,0

20 798,7

100,0