Об утверждении программы развития промышленности нижегородской области на 2007 2010 годы в ред постановлений Правительства Нижегородской области

Вид материалаПрограмма

Содержание


Результаты реализации) программы
Нижегородской области
Программы развития промышленности нижегородской области
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

(РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ) ПРОГРАММЫ


Оценка эффективности Программы представлена в разрезе видов деятельности обрабатывающих производств Нижегородской области в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 года N 454-ст.

При расчете представленных показателей учтены темпы развития основных секторов промышленности, представленных в Стратегии, а также стратегические планы развития крупнейших промышленных организаций.

Оценка эффективности Программы предполагает развитие обрабатывающих производств Нижегородской области в рамках пропорций социально-экономического развития области на 2007 год и на период до 2009 года, определенных министерством экономики Нижегородской области в соответствии со сценарными условиями Правительства Российской Федерации и методическими указаниями Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

В результате реализации Программы предполагается достичь следующих основных показателей, характеризующих уровень развития промышленности (обрабатывающих производств) Нижегородской области, приведенных в таблице 2.


Таблица 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Показатели

В фактических
ценах, по
крупным и
средним
организациям

Темпы роста

Объем отгруженных
товаров собственного
производства по годам

млн рублей

в % к
предыдущему
году в
действующих
ценах

2006 (оценка)

420 974

132,0

2007 (прогноз)

548 572

130,3

2008 (прогноз)

703 106

128,2

2009 (прогноз)

904 010

128,6

2010 (прогноз)

1 139 053

126,0

2010 к 2006




270,6

среднегодовой темп
роста (за период
реализации Программы)




128,3

Индекс производства
(ИФО) по годам




%

2006 (оценка)




106

2007 (прогноз)




108,1

2008 (прогноз)




108,1

2009 (прогноз)




108,3

2010 (прогноз)




108,1

2010 к 2006




136,8

среднегодовой рост (за
период реализации
Программы)




108,2

Выработка на 1
работающего по годам

тыс. рублей

в % к
предыдущему
году в
действующих
ценах

2006 (оценка)

1 410,0

136,1

2007 (прогноз)

1 874,9

133,0

2008 (прогноз)

2 427,3

129,5

2009 (прогноз)

3 136,6

129,2

2010 (прогноз)

3 952,1

126,0

2010 к 2006




280,3

среднегодовой темп
роста (за период
реализации Программы)




129,4

Среднемесячная
заработная плата по
годам

рублей

в % к
предыдущему
году в
действующих
ценах

2006 (оценка)

9 215,4

122

2007 (прогноз)

11 427,1

124

2008 (прогноз)

14 055,3

123

2009 (прогноз)

17 288,1

123

2010 (прогноз)

21 091,4

122

2010 к 2006




228,9

среднегодовой темп
роста (за период
реализации Программы)




123

Сальдированный
финансовый результат
деятельности по годам

млн рублей

в % к
предыдущему
году в
действующих
ценах

2006 (оценка)

29 100

143,0

2007 (прогноз)

37 600

129,2

2008 (прогноз)

48 200

128,2

2009 (прогноз)

61 700

128,0

2010 (прогноз)

77 742

126,0

2010 к 2006




267,2

среднегодовой темп
роста (за период
реализации Программы)




127,9

Инвестиции в основной
капитал по годам

млн рублей

в % к
предыдущему
году в
действующих
ценах

2006 (оценка)

22 576,0

161,5

2007 (прогноз)

34 067,7

150,9

2008 (прогноз)

40 881,2

120,0

2009 (прогноз)

48 566,9

118,8

2010 (прогноз)

57 309,0

118,0

2010 к 2006




253,8

среднегодовой темп
роста (за период
реализации Программы)




126,9

Налоговые платежи в
бюджетную систему
Российской Федерации,
всего по годам

млн рублей

в % к
предыдущему
году в
действующих
ценах

2006 (оценка)

25 679,4

121,8

в том числе в
областной бюджет

14 123,7




2007 (прогноз)

31 328,9

122,0

в том числе в
областной бюджет

17 230,9




2008 (прогноз)

38 064,6

121,5

в том числе в
областной бюджет

20 935,6




2009 (прогноз)

46 058,2

120,0

в том числе в
областной бюджет

25 332,0




2010 (прогноз)

55 269,8

120,0

в том числе в
областной бюджет

30 398,4




2010 к 2006




215,2

среднегодовой темп
роста (за период
реализации Программы)




120,9


Представленный прогноз включает все виды деятельности обрабатывающих производств.

Кроме того, предполагается (к 2010 году по сравнению с 2006 годом):

- увеличение доли инновационно активных промышленных организаций до 20%;

- рост доли инновационной продукции в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств в 1,3 раза;

- рост доли инновационной продукции в общем объеме экспорта промышленной продукции в 1,5 раза.

Прогноз развития по видам деятельности обрабатывающих производств представлен в приложении 2 "Перспективы развития основных видов деятельности обрабатывающих производств Нижегородской области на 2007 - 2010 годы" к настоящей Программе.


Приложение 1

к Программе развития промышленности

Нижегородской области на 2007 - 2010 годы


МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2007 - 2010 ГОДЫ


(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 08.08.2008 N 335)


Ответственным за реализацию мероприятий является

министерство промышленности и инноваций

Нижегородской области


┌────┬───────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │ Наименование разделов и │ Сроки │ Предполагаемые объемы (в млн руб.) │ Ожидаемые результаты, │

│п/п │ содержание мероприятий по │реализации │ и источники финансирования │ достигаемые при │

│ │ реализации Программы │ (годы) ├──────────┬──────────────────────────────────┤ реализации мероприятия │

│ │ (<*> - задачи, на решение │ │ всего │ в том числе │ │

│ │ которых в первую очередь │ │ ├───────────┬─────────┬────────────┤ │

│ │ направлено мероприятие) │ │ │федеральный│областной│внебюджетные│ │

│ │ │ │ │ бюджет │ бюджет │ источники │ │

├────┼───────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤

│1 │ Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленного и инновационного развития │

├────┼───────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤

│1.1 │Совершенствование существующего│2007 - 2010│ │ │ │ │Приведение │

│ │инновационного законодательства├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤инновационного │

│ │и разработка новых нормативных │ 2007 год │ │ │ │ │законодательства │

│ │правовых актов Нижегородской├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Нижегородской области в│

│ │области в соответствии с│ 2008 год │ │ │ │ │соответствие с│

│ │федеральным инновационным├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤федеральным │

│ │законодательством и│ 2009 год │ │ │ │ │законодательством и│

│ │приоритетами, утвержденными├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Стратегией │

│ │Стратегией (1.3, 1.7, 2.1, 2.2)│ 2010 год │ │ │ │ │ │

│ │<*> │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2 │Разработка предложений по│2007 - 2010│ │ │ │ │Стимулирование │

│ │внесению изменений и дополнений├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤инновационных процессов│

│ │в федеральное законодательство,│ 2007 год │ │ │ │ │в экономике Российской│

│ │направленных на стимулирование├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Федерации │

│ │инновационных процессов в│ 2008 год │ │ │ │ │ │

│ │экономике Российской Федерации├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │(1.3, 2.1, 2.2) │ 2009 год │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2010 год │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3 │Разработка нормативно-правовой│2007 - 2010│ │ │ │ │Регламентирование │

│ │базы по созданию условий для├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤создания особых│

│ │формирования особых│ 2007 год │ │ │ │ │экономических зон,│

│ │экономических зон (ОЭЗ) и├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤предоставления налоговых│

│ │технико-внедренческих │ 2008 год │ │ │ │ │льгот и регулирование│

│ │парков на территории├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤работы особых│

│ │Нижегородской области и│ 2009 год │ │ │ │ │экономических зон на│

│ │представление пакета документов│ │ │ │ │ │территории Нижегородской│

│ │в Федеральное агентство по│ │ │ │ │ │области │

│ │особым экономическим зонам├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │(1.3, 2.1, 3.1) │ 2010 год │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.4 │Реализация заключенного│2007 - 2010│ │ │ │ │Повышение │

│ │Соглашения между Правительством├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤согласованности действий│

│ │НО и Роспатентом от 18 сентября│ 2007 год │ │ │ │ │органов государственной│

│ │2002 года N 43-П (1.2, 1.4,├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤власти и хозяйствующих│

│ │2.3) │ 2008 год │ │ │ │ │субъектов, расширение│

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤горизонтальных │

│ │ │ 2009 год │ │ │ │ │экономических связей│

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤между хозяйствующими│

│ │ │ 2010 год │ │ │ │ │субъектами, развитие│

├────┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤внутриобластной │

│1.5 │Заключение Соглашения между│2007 - 2010│ │ │ │ │кооперации; создание│

│ │Правительством Нижегородской├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤программных документов│

│ │области и Ростехрегулированием│ 2007 год │ │ │ │ │развития и их реализация│

│ │(1.2, 1.4, 2.3) ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2008 год │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2009 год │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2010 год │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ │ИТОГО по разделу 1 │2007 - 2010│ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2007 год │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2008 год │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2009 год │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2010 год │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤

│2 │ Развитие инновационной региональной системы │

├────┼───────────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤

│2.1 │Реализация приоритетных│2007 - 2010│ 3 597,226│ │ 152,326 │ 3 444,900 │Повышение инновационной│

│ │инновационных проектов├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤активности хозяйствующих│

│ │Нижегородской области, в том│ 2007 год │ 571,596│ │ 12,846 │ 558,750 │субъектов Нижегородской│

│ │числе предоставление мер├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤области; увеличение│

│ │государственной поддержки: │ 2008 год │ 789,630│ │ 29,480 │ 760,150 │выпуска инновационной│

│ │(1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 3.2) ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤продукции; создание│

│ │ │ 2009 год │ 1 018,000│ │ 50,000 │ 968,000 │новых (или более│

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤квалифицированных) │

│ │ │ 2010 год │ 1 218,000│ │ 60,000 │ 1 158,000 │рабочих мест; увеличение│

├────┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤налогооблагаемой базы.│

│ │компенсация процентной ставки│2007 - 2010│ 376,326│ │ 152,326 │ 224,000 │Реализация механизма│

│ │по кредитам коммерческих├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤финансирования │

│ │банков, выданным на реализацию│ 2007 год │ 31,596│ │ 12,846 │ 18,750 │высокорисковых │

│ │приоритетных инновационных├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤инновационных проектов и│

│ │проектов │ 2008 год │ 73,730│ │ 29,480 │ 44,250 │программ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │

│ │ │ 2009 год │ 123,000│ │ 50,000 │ 73,000 │ │

│ │ ├───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ │
r />