Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверя
Бухгалтерский баланс
Организация :ОАО "Магнитогорский металлургический
Вид деятельности: производство и реализация продукции
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
I v. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные пассивы
О наличии ценностей, учитываемых
Отчет о прибылях и убытках
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42

8.10.Иные сведения.

Нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Нет.


Приложения


Приложение 1

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента на 30.09.2007г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации состоит:

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС































 







на 30 сентября 2007 г.







КОДЫ






















 
















Форма №1 по ОКУД




0710001




















| |










Дата (год, месяц, число)

07 | 09 | 30

Организация :ОАО "Магнитогорский металлургический




 







комбинат"







по ОКПО




00186424






















 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН




7414003633

Вид деятельности: производство и реализация продукции




 




черной металлургии







по ОКВЭД




13,23,27,37,51,73

Организационно-правовая форма/форма собственности




|

открытое акционерное общество




по ОКОПФ/ОКФС




47 | 16

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.










 

(ненужное зачеркнуть)







по ОКЕИ




384/385

























Местонахождение ( адрес )

 

 

г.Магнитогорск, ул. Кирова, 93

 







 

 

 

 

 

 













Дата утверждения




 






















 










Дата отправки (принятия)




 




А К Т И В

Код

На начало

На конец

 

строки

отчетного

отчетного

 

 

периода

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

110

722 295

772 335

Основные средства

120

56 827 005

57 081 773

Незавершенное строительство

130

7 823 448

20 406 634

в том числе:

 

 




оборудование к установке

131

3 753 702

9 027 537

вложения во внеоборотные активы

132

4 069 746

11 379 097

Доходные вложения в материальные ценности

135

511 707

129 178

Долгосрочные финансовые вложения

140

14 777 125

28 472 962

Отложенные налоговые активы

145

38 588

47 556

Прочие внеоборотные активы

150

230 665

242 337

ИТОГО по разделу I

190

80 930 833

107 152 775

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 




Запасы

210

12 585 605

13 541 575

в том числе:

 

 




сырье,материалы и другие

 

 




аналогичные ценности

211

8 133 833

8 348 576

затраты в незавершенном

 

 




производстве

213

2 832 206

3 222 832

готовая продукция и товары

 

 




для перепродажи

214

426 628

859 427

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

1 192 938

1 110 740

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость

 

 




по приобретенным ценностям

220

2 253 157

1 855 875

Дебиторская задолженность ( платежи

 

 




по которой ожидаются более чем

 

 




через 12 месяцев после отчетной даты)

230

719 704

889 119

в том числе:

 

 




покупатели и заказчики

231

44 074

31 474

задолженность дочерних и зависимых

 

 




обществ

233

165 395

156 292

авансы выданные

234

-

-

Дебиторская задолженность ( платежи

 

 




по которой ожидаются

 

 




в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

16 732 149

19 427 191

в том числе:

 

 




покупатели и заказчики

241

8 206 073

8 977 965

задолженность дочерних и зависимых

 

 




обществ

243

2 619 273

3 473 645

авансы выданные

244

2 254 622

2 350 913

Краткосрочные финансовые вложения

250

12 449 413

39 753 137

Денежные средства

260

2 138 642

4 174 614

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

46 878 670

79 641 511

БАЛАНС ( сумма строк 190+290 )

300

127 809 503

186 794 286

















































П А С С И В

Код

На начало

На конец

 

строки

отчетного

отчетного

 

 

периода

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал

410

10 630 222

11 672 825

Собственные акции, выкупленные

 

 




у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

26 320 653

50 764 232

Резервный капитал

430

531 511

531 511

Нераспределенная прибыль (убыток)

470

61 591 521

93 555 132

ИТОГО по разделу III

490

99 073 907

156 523 700

I V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 




Займы и кредиты

510

17 890 658

15 698 026

в том числе:

 

 




кредиты банков, подлежащие

 

 




погашению более чем через 12 месяцев

 

 




после отчетной даты

511

9 924 602

7 998 124

прочие займы, подлежащие

 

 




погашению более чем через 12 месяцев

 

 




после отчетной даты

512

7 966 056

7 699 902

Отложенные налоговые обязательства

515

964 622

1 220 664

Прочие долгосрочные обязательства

520

193

-

ИТОГО по разделу IV

590

18 855 473

16 918 690

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

 

 




Займы и кредиты

610

-

-

в том числе:

 

 




кредиты банков, подлежащие погашению

 

 




в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы,подлежащие погашению

 

 




в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

8 569 666

10 171 491

в том числе:

 

 




поставщики и подрядчики

621

4 470 530

6 247 161

задолженность перед персоналом организации

622

615 421

393 161

задолженность перед государственными

 

 




внебюджетными фондами

623

76 253

44 331

задолженность по налогам и сборам

624

498 495

583 016

задолженность перед дочерними и зависимыми

 

 




обществами

626

670 494

664 217

авансы полученные

627

2 054 742

1 795 793

Задолженность перед участниками ( учредителями )

 

 




по выплате доходов

630

917 979

2 866 891

Доходы будущих периодов

640

84 481

87 897

Резервы предстоящих расходов

650

307 997

225 617

Прочие краткосрочные пассивы

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

9 880 123

13 351 896

БАЛАНС ( сумма строк 490+590+690 )

700

127 809 503

186 794 286





































С П Р А В К А




О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ




НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


































Наименование показателя

Код

На начало

На конец




 

строки

отчетного

отчетного




 

 

периода

периода




1

2

3

4




Арендованные основные средства

910

1 497 457

1 509 806




в том числе:

 

 







основные средства, полученные в лизинг

911

1 441 298

1 448 066




Товарно-материальные ценности, принятые

 

 







на ответственное хранение

920

116 711

336 801




Материалы, принятые в переработку

921

-

-




Товары, принятые на комиссию

930

-

-




Оборудование, принятое для монтажа

931

-

-




Бланки строгой отчетности

932

174

460




Списанная в убыток задолженность

 

 







неплатежеспособных дебиторов

940

-

-




Обеспечения обязательств и платежей

 

 







полученные

950

2 242 260

2 605 151




Обеспечения обязательств и платежей

 

 







выданные

960

22 140 637

29 008 527




Износ основных средств

970

21 831

845




Нематериальные активы, полученные в пользование

 

 







от организации - правообладателя

990

1 054 433

1 097 516




Незавершенное строительство, не обеспеченное

 

 

 




финансированием

991

-

-



















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




за 9 месяцев 2007г.




 

 

 

 




 

 

 

 




 

 

 

коды




 

 

Форма №2 по ОКУД

0710002




 

 

Дата (год, месяц, число)

07 | 09 | 30




Организация ОАО "ММК"___________________ _____

_________по ОКПО

00186424




Идентификационный номер налогоплательщика

 

ИНН

7 414 003 633




Вид деятельности: производство и реализация_________

 

 




продукции черной металлургии______

________по ОКВЭД

13,23,27,37,51,73




Организационно-правовая форма/форма собственности

 

|




открытое акционерное общество/частная __________

 

__по ОКОПФ/ОКФС

47 | 16




Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.

 

по ОКЕИ

384/385




(ненужное зачеркнуть)

 

 

 




 

 

 

 




 

 

 

 




Показатель

 

За отчетный период

За аналогичный период предыдущ. года




наименование

код

период предыдущего года




1

2

3

4




Доходы и расходы по обычным видам

 

 

 




деятельности

 

 

 




Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,

 

 

 




работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

142 955 809

116 675 155




Себестоимость проданных товаров, продукции,

 










работ, услуг

020

(94 889 567)

(74 105 693)




Валовая прибыль

029

48 066 242

42 569 462




Коммерческие расходы

030

(2 694 541)

(1 747 896)




Управленческие расходы

040

(5 003 815)

(4 421 304)




Прибыль (убыток) от продаж

050

40 367 886

36 400 262




Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

2 077 234

1 295 934




Проценты к уплате

070

(926 640)

(864 940)




Доходы от участия в других организациях

080

139 141

203 042




Прочие доходы

090

81 560 985

134 815 312




Прочие расходы

100

(73 104 901)

(136 402 006)




Прибыль (убыток) до налогообложения

140

50 113 705

35 447 604




Отложенные налоговые активы

141

8 968

8 372




Отложенные налоговые обязательства

142

(256 042)

(140 538)




Текущий налог на прибыль

150

(9 536 473)

(8 703 993)




Штрафы, пени по налогам

151

(440)

16 890




Налог на прибыль прошлых периодов

152

253 412

43 102




Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода

190

40 583 130

26 681 437




СПРАВОЧНО.

 










Базовая прибыль (убыток) на акцию

204

-

-




Разводненная прибыль (убыток) на акцию

205

-

-




Условный расход (доход) по налогу на прибыль

206

12 017 050

8 488 353




Постоянные налоговые обязательства

207

948 034

428 672




Постоянные налоговые активы

208

(3 181 537)

(80 866)




 



 

 

 




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

 

 

 

 

Показатель

 

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

27 742

124 133

28 369

135 423

Прибыль(убыток) прошлых лет

220

(35 324)

163 767

5 444

109 368

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

6 189

12 847

56

31 306

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

1 289 660

552 166

1 229 972

541 018

Отчисления в оценочные резервы

250

x

-

x

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

7 826

-

30 858

-




ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
и дочерние предприятия