Отчет ОАО «шаимгаз»

Вид материалаОтчет

Содержание


Проблемы, пути решения, перспективы развития предприятия
Программа реконструкции и ремонта газораспределительных сетей и сооружений на них по оао «шаимгаз»
Проектно- изыскательские работы
Реконструкция газораспределительной системы
Новое строительство (для повышения надежности систем газораспределения)
За 2008 год
В.п. куликов
Проблемы, пути решения, перспективы развития предприятия
Программа реконструкции и ремонта газораспределительных сетей и сооружений на них по оао «шаимгаз»
Проектно- изыскательские работы
Реконструкция газораспределительной системы
Новое строительство (для повышения надежности систем газораспределения)
Годовой отчет оао «шаимгаз» за 2009 год
Проблемы, пути решения, перспективы развития предприятия
Проектно-изыскательские работы
Реконструкция газораспределительной системы
Новое строительство (для повышения надежности систем газораспределения)
Годовой отчет оао «шаимгаз» за 2010 год
Проблемы и пути их решения
Перспективы развития
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


ОАО «ШАИМГАЗ»

ЗА 2007 ГОД




Утвержден годовым общим собранием акционеров

ОАО «Шаимгаз» 17 июня 2008 г.



Генеральный директор

А.Ф.ОКОНЕЧНИКОВ


Главный бухгалтер

Л.Е. МОКРОВА



г. Урай

2008


Общая информация


ОАО «Шаимгаз» является городской газораспределительной организацией.

Основной задачей ОАО «Шаимгаз» в 2007 году являлось обеспечение бесперебойного снабжения сжиженным и попутным газом населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий, эксплуатация и ремонт оборудования, установленного на объектах городского газового хозяйства, в том числе газопроводов, газовых колодцев, ГРП, а также внутридомового газового оборудования.

Кроме того, общество в отчетном году осуществляло следующие виды деятельности:

- обеспечение сжатым кислородом промышленных предприятий и медицинских учреждений города;
  • строительство объектов газораспределительной системы промышленного назначения;
  • газификация многоквартирных и частных жилых домов;
  • проектирование сетей газоснабжения.

Интенсивное строительство индивидуального жилья требует развития городской системы газопроводов. В отчетный период работниками производственно-технического отдела выдано более 70-ти технических условий на подключение к сетям газоснабжения, с учетом рекомендаций проекта «Схема газораспределения г. Урая Тюменской области ХМАО и перспективы ее развития» (разработана головным институтом по газификации ГИПРОНИИГАЗ, г. Саратов). Специалистами ПТО рассмотрено и согласовано порядка 100 проектов наружных и внутренних инженерных сетей.

Основной производственной деятельностью занимались следующие структурные подразделения:
        • СНС – служба наружных сетей;
        • ЦОРГТО – цех по обслуживанию и ремонту газового и теплотехнического оборудования;
        • АДС – аварийно-диспетчерская служба;
        • ЦПРТГ – цех получения и реализации технических газов. В него структурно входят: ГНС - газонаполнительная станция; КС – кислородная станция.

Кроме этого, успешно функционировал отдел промышленной безопасности и охраны труда (ОПБ и ОТ), образованный в 2004 году.

Эти подразделения подчинены главному инженеру предприятия и соподчинены начальнику ПТО, осуществляющему руководство в части планирования работ, соблюдения технологических регламентов и анализа производственной деятельности.

Вспомогательное производство возглавляется заместителем генерального директора (база производственного обслуживания и отдел материально-технического снабжения). Создание отдела МТС было произведено в 2005 году и было продиктовано производственной необходимостью.

Немаловажную роль в деятельности предприятия играет строительное производство. Для развития этого направления созданы структуры, позволяющие значительно пополнять доходную составляющую бюджета предприятия. Руководство данным направлением деятельности осуществляется заместителем генерального директора.

Учитывая, что на предприятии культивируются несколько направлений деятельности, резко возрастают требования к организации деятельности всех структурных подразделений. Немаловажную роль в этом занимает возможность перераспределения трудовых ресурсов, взаимозаменяемость специалистов, организация контроля качества выполняемых работ.

Как показал опыт, существующая структура позволяет решить эти вопросы и обеспечить оптимальное управление.

В связи с продолжающимся активным строительством объектов городского значения (жилые и общественные здания), индивидуальных застроек, а также переводом на автономное теплоснабжение предприятий города, продолжает увеличиваться и объем работ по проектированию и согласованию проектов систем газоснабжения. В 2007 году было разработано 11 проектов по заданию предприятий г. Урай, а также 77 проектов по заявкам от индивидуальных застройщиков.

Для более качественного выполнения рабочих проектов по газоснабжению объектов города в части более точного распределения нагрузок на действующие газопроводы, с целью надежной и бесперебойной подачи газа как существующим, так и проектируемым потребителям, в отчетном периоде специалистами ПТО была продолжена работа по введению базы данных в программу гидравлического расчета, приобретенную предприятием ранее.

Надзор за состоянием, техническое обслуживание, ремонт газораспределительных систем осуществляет СНС. Также СНС отвечает за бесперебойную подачу газа потребителям.

Летом 2007 года силами СНС было проведено обследование состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов приборным методом в количестве 14997,32 м.

В связи с тем, что поставщиком ТПП «Урайнефтегаз» подается недостаточно подготовленный и осушенный газ, в зимние месяцы в газопроводах скапливается конденсат в виде газолина, что приводит к нарушению режима работы ГРП. В этой связи в 2006 году работниками службы были разработаны и установлены конденсатосборники на надземные газопроводы среднего давления, что положительно сказалось на работе ГРП. В 2007 году работниками СНС такой конденсатосборник был установлен на надземном газопроводе среднего давления котельной ОАО «Урайское АТП».

Служба ЦОРГТО выполняет следующие виды работ:
  • техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (газовые плиты, газовые водонагреватели, газовые отопительные котлы и другое внутридомовое газовое оборудование);
  • текущий ремонт внутридомового газового оборудования;
  • обслуживание газового отопительного оборудования, установленного в котельных ОАО «Шаимгаз» на базе производственного обслуживания (БПО), в административно-бытовом корпусе (АБК);
  • техническое обслуживание газового отопительного оборудования, установленного на производственных базах предприятий, в магазинах, центрах технического обслуживания автомобилей и других общественных зданиях;

Прошедший год для службы выдался напряженным, т.к. в связи с переходом на систему обслуживания ВДГО многоквартирных жилых домов по договорам с жилищно-эксплуатационным организациями и продолжительным периодом нежелания ими заключать соответствующие договора, было утеряно время на обслуживание, понесены потери и в штатной укомплектованности специалистами. Последствия этого «переходного» периода не ликвидированы до сих пор. Сложным вопросом требующим постоянного внимания остается вопрос предоставления доступа персоналу службы в жилые помещения жилищно-эксплуатационными организациями.

Служба АДС работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

В течение года в службе проводилась работа по совершенствованию внутрипроизводственных отношений, выразившаяся в наделении оперативного персонала более широкими полномочиями.

С целью повышения ответственности персонала АДС за выполняемую работу, а также более четкого определения взаимоотношений со структурными единицами предприятия (ЦОРГТО, СНС, ЦПРТГ) служба руководствуется положением «О порядке приема и анализа заявок поступающих в АДС»; Регламентом выполнения аварийных заявок службой АДС.

Ежемесячно на расширенном заседании в присутствии главного инженера предприятия проводится анализ аварийных заявок с выявлением причин их возникновения.

За период с 01.01.07 по 31.12.07. службой выполнено 1385 заявок, из них 415 аварийных и 970 профилактических. Совместно с пожарной службой 115 раз аварийная бригада выезжала на пожары, из них 21 раз по задымлению от оставленной на плите без присмотра пищи.

В целях организации четкой и бесперебойной работы аварийной службы, а также выявление готовности ее к ликвидации возможных аварий проводятся учебно-тренировочные занятия не реже 1 раза в месяц с каждой сменой. В 2007 году было проведено 60 учебных вызова, из них 12 вызовов проведено по линии ЧС, один учебный вызов - по плану взаимодействия со всеми службами города, который прошел успешно и подтвердил готовность АДС к локализации аварий и устранению инцидентов.

25 декабря была проведена противоаварийная тренировка совместно с персоналом МУП «Урайтеплоэнергии» по теме: «Выход газа из подземного газопровода (свищ на газопроводе) среднего давления с временным прекращением подачи газа на центральную котельную и перевод котлов на резервное топливо. Службы с поставленной задачей справились.

Для улучшения работы АДС необходимо:
  • внести генплан города с нанесенными на нем сетями коммуникаций и сооружений в компьютер;
  • внедрить систему централизованного сбора и обработки оперативной информации.
  • провести ремонт и оборудовать помещение АДС.

В отчетном периоде предприятие продолжало развитие деятельности по получению и реализации технических газов, к каковым относятся получение от производителей и реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ) и производство кислорода. Согласно структуре эти направления деятельности входят в функции цеха получения и реализации технических газов (ЦПРТГ).

Первое направление осуществляется на ГНС (газонаполнительной станции). Основной задачей для работников этого подразделения является обеспечение сжиженным газом населения и промышленных предприятий. Для выполнения этой задачи важным этапом является окончание реконструкции газонаполнительного пункта. С начала реализации программы реконструкции ГНС освоено целевого финансирования на сумму 5.7млн.руб, при общем размере программы более 15 млн.руб-38%. Окончание работ по реконструкции планируется в 2008 году. Запланировано выделение 8,5 млн. руб., при необходимых 10,186 млн.руб.

Обязанности по осуществлению производственного контроля возложены на начальника отдела промбезопасности. Оперативной работой по осуществлению производственного контроля на предприятии занимается отдел по промышленной безопасности и охране труда в составе 2-х работников (начальника отдела и инже­нера по охране труда), прошедших аттестацию в установленном порядке по программе «Система промышленной безопасности опасных производственных объектов».

На предприятии идентифицированы и зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов:
  • сеть газоснабжения
  • система газопотребления предприятия
  • станция газонаполнительная
  • площадка воздухоразделительной установки
  • участок транспортный

За 2007 год силами РСУ было выполнено строительно-монтажных работ по газификации домов индивидуальной застройки в количестве 135 домов.

За отчетный период было построено:
  • подземных газопроводов -2,1 км;
  • надземных газопроводов – 0,7 км.


ОАО «Шаимгаз» имеет следующую разрешительную документацию:
    • лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;
    • лицензия на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
    • лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
    • сертификат соответствия (переоборудование автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных нефтяном или природном газах);
    • разрешение на техническое освидетельствование баллонов сжиженных углеводородных газов;
    • свидетельство о производственной аттестации технологии сварки и сварочного оборудования.


По состоянию на 01.01.2008 г. численность работников предприятия составляет:

Всего:

151

из них:




Руководителей:

2

Специалистов:

46

Служащих:

2

Рабочих:

94

Сторожа:

5

МОП

2




За год 2007 год принято:

За 2007 год уволено:




Всего:

40




Всего

48







Рабочие

31




Рабочие

35







Специалисты

6




Специалисты

11







Служащие

-




Служащие

-







МОП

1




МОП

1







Сторожа

2




Сторожа

1





Качественный состав работников предприятия на 01.01.2008 г.

Образование

Всего

Из них: специалистов

Высшее

28

25

Не законченное высшее

1

1

Среднее специальное

39

16

Среднее

78

4

Неполное среднее

4

-

начальное

-

-


Возрастной состав работников на 01.01.2008 г.

До 18

До 25

До 30

До 40

До 50

До 60

После 60

-

17

13

38

38

39

6


В 2007 году должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора – занимал Оконечников Александр Федорович, 1950 года рождения.

Оконечников А.Ф. в 2007 году акциями общества не владел.


Автотранспорт предприятия постоянно поддерживается в исправном состоянии, но из-за длительных сроков его эксплуатации и связанного с этим большего процента износа возрастает затратная часть на ремонт автотранспорта, который проводится в основном за счет собственных средств и собственными силами.


В целях соблюдения требований корпоративного законодательства была выполнена следующая работа:
  • проведено годовое общее собрание акционеров;
  • ведется реестр акционеров общества и аффилированных лиц;
  • в региональное отделение Федеральной комиссии по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе представлены отчеты за 2006 год по аффилированным лицам и ценным бумагам.



Анализ финансово-экономического состояния предприятия


По состоянию на 01 января 2008 г. дебиторская задолженность составила 14228тыс. руб., из них:
  • покупателям и заказчикам 12563 тыс. руб.
  • авансы выданные 344 тыс. руб.
  • расчеты с подотчетными лицами 17 тыс. руб.
  • НДС с авансов полученных 203 тыс. руб.
  • налоги и сборы 527 тыс. руб.
  • расчеты с персоналом по прочим операциям 574 тыс.руб.


Показатели задолженности по предприятию

Дебиторы

2006 г

2007г.

Относительное изменения

(+, -) в %

Сумма

в % отношении к общей задолж.

Сумма

В % отношении к общей задолж.

Бюджетные и муниципальные предприятия

1999

21

2630

21

0

Предприятия негос. собственности

6579


71

8540

68

-3

Население города за газ

713


8

1393

11

+3


В 2006г. дебиторская задолженность к валюте баланса составляла 33 %, в 2007г. произошло ее увеличение до 42 % в связи с общим ростом дебиторской задолженности.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов составляет 71 % (за 2006 год – 54 %).


Анализ дебиторской задолженности по срокам давности





2007 г.

2006 г.

Текущая

52,7%

62,3%

От 1 дня до 45 дней

1%

0,9%

От 45 дней до 90 дней

3,2%

2,7%

От 91 дня и более

43,1%

34,1%







Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности (по ф. №1)

Наименование показателя

Расчетная формула

Экономическое содержание

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

КОДЗ

Стр. 010 (ф.№2) :

(Стр.240 н.г +стр. 240 к.г.) : 2

74262: (11581+14228): 2 =5.8


Характеризует число оборотов, которые совершает дебиторская задолженность

Коэффициент оборачиваемости в днях

дебиторской задолженности

360 дней : КОДЗ


360 : 5.8 = 62 дня

Продолжительность (в днях) одного оборота средств, вложенных в дебиторскую задолженность.


Продолжительность одного оборота средств, вложенных в дебиторскую задолженность, составила 62 дня (по сравнению с 2006 г. произошло снижение на 33 дня).

Такая продолжительность связана с большими суммами задолженности на отчетную дату таких предприятий как:

Мидас – Е - 405 тыс. руб.

Районное МУП УКС - 2985 тыс. руб.

МУП «Урайтеплоэнергия» - 2131 тыс. руб.

Дирекция по УЖФ - 528 тыс.руб.

ООО Гарант - 575 тыс.руб.

и др. (перечень дебиторской задолженности прилагается).

Работа, проводимая с дебиторами:

предприятия обзваниваются, отправляются предупредительные письма, претензии, в случае не оплаты прекращаются договорные отношения до полного расчета задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01.2008г. составила – 13475 тыс. руб., из них:
  • поставщикам и подрядчикам 4743 тыс. руб.
  • текущая задолженность по заработной плате 4418 тыс. руб.
  • текущая задолженность по налогам 1591тыс. руб.
  • текущая задолженность по ЕСН 800 тыс. руб.
  • авансы полученные 1326 тыс. руб.
  • НДС, отложенные налоги 597 тыс. руб.


Показатели задолженности по предприятию



Кредиторы

2007г.

2006г.


Относительное изменения

(+, _) в %



Сумма

в % отношении к общей задолженности



Сумма

в % отношении к общей задолженности

Бюджетные и муницип. предприятия

237

5


209


10

-5

Предприятия не государст. собственност.

4506

95


1935


90

+5

Перечень кредиторской задолженности прилагается.


Анализ финансовых результатов

Горизонтальный анализ баланса (ф.№1) предприятия

(анализ изменения основных показателей)




Сумма (тыс. руб.)

Превышение (снижение)

2007 г.

2006г.

Сумма (тыс. руб.)

(%)

1. Внеоборотные активы

Основные средства

1630

1782

-152

-9

Незавершенное строительство

12501

11282

+1219

+11

Отложенные налоговые активы

37

27

+10

+37

11. Оборотные активы

Запасы

4679

7009

-2330

-33

НДС по приобретенным ценностям

400

367

+33

+9

Дебиторская задолженность

14228

11581

+2647

+23

Денежные средства

615

2576

-1961

-76

Баланс (актив)

34090

34624

-534

-1,5

111. Капиталы и резервы




Уставный капитал

100

100

-

-

Резервный капитал

1403

1403

-

-

Нераспределенная прибыль

6733

5012

+1721

+34

1V. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

5

21


-16


-76

V. Краткосрочные обязательства




Займы и кредиты

667

417

+250

+60

Кредиторская задолженность

13475

15413

-1938

-13

Доходы будущих периодов

11708

12258

-550

-4

Баланс (пассив)

34090

34624

-534

-1,5


В структуре баланса по сравнению с 2006 г. произошли значительные изменения. Снизилась доля денежных средств на 76 % , доля основных средств снизилась на 9 %, запасов на – 33 %.

Снизилась кредиторская задолженность на -13%.


Анализ показателей платежеспособности

и финансовой устойчивости (по ф. №1)

Наименование

показателя

Расчетная формула


Экономическое

содержание

Частный коэффициент покрытия (Кпч)

(стр. 230 + стр. 240): стр. 620


2003 г. – 7921: 11594 = 0,68

2004 г. – 12866 : 13595 = 0,95

2005г . - 23967:28726 = 0,84

2006г. - 11581:15413 = 0,76

2007г.- 14228:13475 = 1,06

Характеризует величину покрытия дебиторской задолженностью текущей кредиторской задолженности. Кроме того, показывает платежные возможности предприятия при условии погашения всей суммы дебиторской задолженности (в том числе «невозвратной»)

Общий коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (Кпо)

Стр. 290: стр. 690


2003 г. – 15377 :21315 = 0,72

2004 г. – 18702: 23782 = 0,79

2005г.- 34988:40422 =0,87

2006г. 21533:28087 =0,77

2007г. 19922:25849 =0,77

Показывает, насколько текущие обязательства (в том числе кредиторская задолженность) покрываются оборотными активами предприятия.

При росте доли наиболее ликвидных активов, возмещении дебиторской задолженности и реализации неликвидных запасов значение показателя возрастает, что свидетельствует об улучшении его платежеспособности и реальности погашения текущих обязательств.

Коэффициент задолженности фискальной системе (Кф)

(стр. 623+ стр. 624): стр.10 (ф.№2)


2003г. – (533+401): 46570 = 0,02

2004 г.– (603+823): 49183 = 0,03

2005г. – (855+3516): 58920= 0,08

2006г. – (700+754): 67226= 0,03

2007г. – (800+1591):74262 = 0,04

Характеризует возможность покрытия суммой полученной среднемесячной выручки обязательств (задолженности) перед государственными внебюджетными фондами и бюджетом.

Рост этого показателя является отрицательной тенденцией, свидетельствующей об увеличении обязательств перед бюджетом, не обеспеченных достаточной суммой выручки.

Коэффициент внутреннего долга (Кд)

(стр. 622 + стр. 640): стр. 010(ф. №2)


2003г.- (2165+ 9721): 46570= 0,26

2004г.- (2380+10187): 49183=0,26

2005г.–(2727+11696):58920= 0,25

2006г. –(3095+12258):67226=0,23

2007г.- (4418+11708):74262=0,22

Характеризует общую степень платежеспособности и распределение показателя по видам задолженности, отнесенным к среднемесячной выручке предприятия. Одновременно является показателем оборачиваемости по соответствующей группе обязательств предприятия.

Оптимальное значение коэффициента достигается при снижении показателя числителя и росте суммы знаменателя.

Анализ коэффициентов платежеспособности и

финансовой устойчивости

Наименование показателя

На 01.01.2007

На начало

года

Абсолютное изменение

(+, - )

Частный коэффициент покрытия (Кпч)

0.76

1,06

+0,3

Общий коэффициент покрытия (Кпо)

0,77

0,77

0

Коэффициент задолженности фискальной системе (Кф)

0,03

0,04

+0,01

Коэффициент внутреннего долга

0,23

0,22

-0,01


Согласно проведенному анализу платежеспособности – по сравнению с 2006 г. в его структуре произошли незначительные изменения.


Сведения о собственном капитале общества


N п/п

Показатель

На 31.12.2007

На 31.12.2006

Изменения

1

Сумма чистых активов, руб.

19944

18773

+1171

2

Уставный капитал, руб.

100000

100000

0

3

Резервный капитал

1403018,33

1403018,33

0


В соответствии с решением учредителей, принятым при обсуждении годового отчета за 2006г., 616тыс. руб. чистой прибыли годовым собранием акционеров было решено направить на строительство крытой эстакады ГНС, 95 тыс.руб. – на списание просроченной дебиторской задолженности, 405 тыс. руб. на выплату премиальных работникам предприятия. Сумма выплат в 2007 году за счет чистой прибыли работникам составила 405 тыс. руб.- на выплату премиальных работникам предприятия, 616 тыс.руб- на строительство крытой эстакады, списана просроченная дебиторская задолженность -95 тыс.руб.


Анализ задолженности по налогам в бюджет и внебюджетные фонды.

Причины возникновения и мероприятия по погашению.

В 2007 году предприятие своевременно уплачивало текущие платежи по налогам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. По состоянию на 01.01.2008 г. по балансу ОАО «Шаимгаз» числится текущая задолженность по налогам и сборам в сумме 1591тыс.руб.и задолженность перед государственными внебюджетными фондами в сумме 800тыс.руб.с не подошедшими сроками гашения, в том числе:

-НДС - 942 тыс. руб.

-налог на доходы - 631 тыс.руб.

-прочие налоги и сборы – 18 тыс.руб.


Анализ финансовых результатов за 2007 г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС) за отчетный период (тыс. руб.)

74262

В том числе:

Реализация попутного газа всего:


25385

Из них:




Реализация пром. предприятиям

15033

Реализация населению

10352

Техническое обслуживание внутридомовых сетей

11368

Реализация сжиженного газа всего:

11247

В т.ч. пром. предприятиям

10162

Реализация населению

1085

Реализация кислорода

1036

Строительно-монтажные работы

22138

Прочая реализация

3088

Себестоимость реализации товаров, продукции, услуг

-78710

В том числе:




Материальные затраты

28920

ФОТ

33070

ЕСН

7743

Амортизация основных средств

464

прочие

8513

Прибыль ,убыток от продаж

-4448







Прочие доходы

9175







В том числе:




Субсидии по попутному и сжиженному газу

8679

Списано финансирование в части произведенных затрат

473







Прочие расходы

-1523

Списание материалов

203

Налог на имущество

39

Услуги банка

183

Списание основных средств

26

Новогодние расходы

13

благотворительность

22

Материальная помощь

124

Единовременные поощрения

437

Прочие расходы

516

Списано финансирование в части произведенных затрат

79







Прибыль (убыток) до налогообложения

3204

Отложенные налоговые активы

10

Отложенные налоговые обязательства

16

Текущий налог на прибыль

-719

Иные обязательства и платежи

-290

Чистая прибыль

2221

СПРАВОЧНО




Постоянные налоговые обязательства

297


Анализ прибыли

При анализе прибылей используются следующие показатели деятельности предприятия.

Чистая прибыль после выплаты всех налогов

Окупаемость =-----------------------------------------------------------

Сумма капитала


1,48 = 2221 : 1503


Этот показатель (в процентах) дает представление акционеру о том, стоит ли ему (дополнительно) инвестировать в акции предприятия.

Окупаемость очень низкая, значит, есть необходимость в дополнительном инвестировании предприятия.

Проблемы, пути решения, перспективы развития предприятия


В отчетном периоде предприятие продолжило работу по реализации комплекса мероприятий нашедших свое отражение в «Программе реконструкции и ремонта газораспределительных сетей и сооружений на них по ОАО «Шаимгаз».

Этот документ, переданный всем заинтересованным структурам, в чьи полномочия входит подготовка и принятие решений по комплексному развитию всей городской инфраструктуры, разработан специалистами предприятия и ориентирован на предупреждение, решение острых и проблемных вопросов газораспределения, при условии своевременного его исполнения. Одновременно документ определяет приоритеты развития предприятия и всей газораспределительной системы.


ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ПО ОАО «ШАИМГАЗ»

№ п.п.

Наименование мероприятия

Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)

Примечание

Проектно- изыскательские работы

1.

Обследование подземных внутриквартальных газопроводов согласно Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления (по графику, утвержденному главным инженером ОАО «Шаимгаз»)

350

В отчетном периоде обследовано газопроводов на сумму 80 тыс. руб

2.

Проектно-изыскательские работы на предмет активности грунтов по трассам существующих и проектируемых сетей газоснабжения и наличие электрического потенциала на газопроводах с целью определения необходимости устройства активной защиты на газопроводах

400




3.

Диспетчеризация объектов газоснабжения

2000

В отчетном периоде диспетчеризация выполнена на сумму 480 тыс.руб за первый этап


Реконструкция газораспределительной системы

4.

Монтаж отключающих устройств на существующем газопроводе в районе Птичника и в районе м-на «Юго-восточный» для повышения надежности газораспределительных сетей и бесперебойной подачи газа потребителям

160




5.

Реконструкция газового колодца № 18 с переносом его от автодороги, согласно требованиям Правил

150




6.

Перенос подземного газопровода среднего давления в районе АЗС «Лукойл» (при реконструкции автодороги, газопровод оказался под ней), нарушение Правил и СНиП (пункт программы от 03.07.2001г)

1900

Предусмотрен проектом документа «План реализации проекта «Корректировка генерального плана г. Урая»»

7.

Реконструкция газового колодца № 16 (нарушение требование Правил и СНиП, смонтировать колодец в подземном исполнении, пункт программы от 03.07.2001г)

1500




8.

Реконструкция газопроводов в районе ГРП №2 (после переноса ГРП №2)

3000

Предусмотрена проектом документа «План реализации проекта «Корректировка генерального плана г. Урая»»

9.

Перенос ГРП №2 в микрорайоне «Западный» (пункт программы от 03.07.2001г)

10.

Закольцовка газопровода по низкому давлению микрорайона «Западный» - «1Б» (в целях бесперебойной и надежной подачи газа потребителю)

11.

Реконструкция внутриквартальных газопроводов с целью переноса подземных газопроводов на фасад (по результатам обследования внутриквартального подземного газопровода)

200

В отчетный период реконструкция газопроводов двух жилых домов произведена на сумму 185 тыс. руб

12.

Замена подземного газопровода в районе ГК №27-29, м-он «2», у ж. д. 42

200




13.

Установить дополнительные отключающие устройства на внутриквартальных газопроводах в количестве 20 штук (для бесперебойной подачи газа потребителю в случаях проведения ремонтных работ на распределительных газопроводах)

1100




Новое строительство (для повышения надежности систем газораспределения)

14.

Строительство газопровода среднего давления с целью дальнейшей закольцовки внутриквартальных газопроводов м-ов 2 и3: ГРП и газопровод вдоль вновь построенной теплотрассы от центральной котельной и далее в районе ЛПХ

7500

Предусмотрено проектом документа «План реализации проекта «Корректировка генерального плана г. Урая»»

15.

Строительство газопровода с целью закольцовки микрорайона «Юго-Восточный» с ГРП №2

670







ИТОГО:

19280





Отчетный период отмечен исполнением предприятием ряда пунктов указанной программы, наиболее существенным из которых являются:

- обследование подземных газопроводов в соответствии с утвержденным планом;

- диспетчеризация объектов газоснабжения (ГНС) на сумму 480 тыс. рублей;

- реконструкция внутриквартальных газопроводов с переносом на фасад на сумму185 тыс.руб.

Следует отметить, что для решения этих вопросов было достаточно полномочий и усилий предприятия.

В то же время вопросы, требующие более внушительного финансирования, за исполнение которых, согласно Программе реконструкции и капитального ремонта газового хозяйства г. Урай на 2001-2002 г.г. несут ответственность руководители соответствующих структур администрации города остаются нерешенными. И этот факт отрицательно сказывается на безопасности эксплуатации газового хозяйства.

По-прежнему острым и требующим постоянного внимания остается вопрос надежности (бесперебойности) поставки газа, прошедшая зима показала, что у поставщика имеются проблемы технического состояния технологического оборудования. Решение вопроса нужно вести 2 путями: повышение уровня технического состояния оборудования поставщика ТПП «Урайнефтегаз» и решение вопроса строительства нитки газоснабжения (от магистральных газопроводов ОАО «Газпром»).

Нерешенным остался вопрос качества поставляемого газа. По-прежнему в период низких температур службы предприятия сталкиваются с проблемой образования конденсата (газолина) в газораспределительных газопроводах.

Мероприятия по повышению качества и надежности поставок газа должны быть утверждены на городском уровне.