Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"

Вид материалаДокументы

Содержание


Отчет об изменениях капиталаза 2009 г.
Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   48

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.








Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003




Дата

31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез"

по ОКПО

05766575

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0266008329

Вид деятельности

по ОКВЭД

23.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Молодогвардейцев 30










I. Изменения капитала

Наименование показателя

Код строки

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

18 551

1 754 916

4 638

16 425 447

18 203 552

Изменения в учетной политике

020










0

0

Результат от переоценки объектов основных средств

030




0




0

0

Изменения вступительного баланса на 1 января

036




0

0

0

0

Остаток на 1 января предыдущего года

050

18 551

1 754 916

4 638

16 425 447

18 203 552

Результат от пересчета иностранных валют

055




0







0

Чистая прибыль

060










5 711 692

5 711 692

Дивиденды

065










-18 551

-18 551

Отчисления в резервный фонд

067







0

0

0

Увеличение величины капитала за счет:



















дополнительного выпуска акций

070

0










0

увеличения номинальной стоимости акций

075

0










0

реорганизации юридического лица

080

0







0

0

переоценка по выбывшим ОС

081

0

0

0

34 462

34 462

Уменьшение величины капитала за счет:



















уменьшения номинала акций

085

0










0

уменьшения количества акций

086

0










0

реорганизации юридического лица

087

0







0

0

переоценка по выбывшим ОС

089

0

-34 462

0

0

-34 462

Остаток на 31 декабря предыдущего года

090

18 551

1 720 454

4 638

22 153 050

23 896 693

Изменения в учетной политике

092










0

0

Результат от переоценки объектов основных средств

094




0




0

0

С изменением ставки налога на прибыль

096




0

0

102 250

102 250

Остаток на 1 января отчетного года

100

18 551

1 720 454

4 638

22 255 300

23 998 943

Результат от пересчета иностранных валют

102




0







0

Чистая прибыль

106










-3 241 440

-3 241 440

Дивиденды

108










-18 551

-18 551

Отчисления в резервный фонд

110







0

0

0

Увеличение величины капитала за счет:



















дополнительного выпуска акций

121

0










0

увеличения номинальной стоимости акций

122

0










0

реорганизации юридического лица

123

0







0

0

переоценка по выбывшим ОС

125

0

0

0

33 865

33 865

Уменьшение величины капитала за счет:



















уменьшения номинала акций

131

0










0

уменьшения количества акций

132

0










0

реорганизации юридического лица

133

0







0

0

приобретение изданий

135

0

-71

0

0

-71

выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии

136

0

0

0

-114 635

-114 635

переоценка по выбывшим ОС

137

0

-33 865

0

0

-33 865

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

18 551

1 686 518

4 638

18 914 539

20 624 246




II. Резервы

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Израсходовано (использовано) в отчетном году

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
















данные предыдущего года

150

0

0

0

0

данные отчетного года

151

0

0

0

0

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
















Резервный фонд
















данные предыдущего года

160

4 638

0

0

4 638

данные отчетного года

161

4 638

0

0

4 638

Оценочные резервы:
















данные предыдущего года

170

0

0

0

0

данные отчетного года

171

0

0

0

0

Резервы предстоящих расходов:
















Резерв предстоящих расходов на выплату премии
















данные предыдущего года

180

228 517

190 853

-228 306

191 064

данные отчетного года

181

191 064

-717

-190 347

0




Справки

Наименование показателя

Код

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

24 001 646

20 629 255







Из бюджета

Из внебюджетных фондов







за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год







3

4

5

6

2) Получено на:
















расходы по обычным видам деятельности - всего

210

1 290

1 296

0

0

в том числе:
















содержание 2 отдела

215

1 290

1 296

0

0

Чернобыльцам

216

0

0

0

0




217

0

0

0

0

капитальные вложения во внеоборотные активы

220

0

0

0

0

в том числе:

225

0

0

0

0